聊城大学部署专项内部审计工作
5月4日上午,学校召开人才政策落实、招标采购事项专项内部审计工作部署会。党委常委、副校长白成林出席会议并讲话,相关部门主要负责人参加会议。
会议介绍了开展本次专项内部审计的背景,传达了《山东省教育厅关于组织开展高等学校2023年专项内部审计工作的通知》精神。审计处对制定的学校专项内部审计工作方案从组织领导、审计范围、审计内容、工作安排、任务分工、提供材料、工作要求等方面进行了安排和部署,并就专项内部审计指标和审计口径进行了讲解和答疑。
白成林强调,要充分认识本次专项内部审计的重要意义,把本次专项内部审计与当前正在开展的深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育相结合,与全面落实中央决策和省委省政府要求相结合,与正在开展的教育评价内容清理工作相结合,推动学校人才政策和招标采购事项专项治理效果落地见效。要坚持问题导向,立足学校发展大局,聚焦专项内部审计问题重点、难点和堵点,加强风险排查,建立健全查出问题整改责任清单,把推进问题解决与加强建章立制相结合,把“当下改”与“长久立”相结合,补齐短板,强化弱项,完善问题整改长效机制,切实在提高单位治理能力和治理水平上见“疗效”。要加强审计过程中的业务政策学习,把专项内部审计工作融入业务中,以审促学、以审促建、以审促改,同相关业务部门加强沟通配合,利用本次专项内部审计不断提高内审人员能查能写能说的本领,当好政令畅通的督查者、风险隐患的揭示者、权力运行的监督者,发挥审计在推进学校治理体系和治理能力现代化中的重要作用,以实际行动推动学校工作高质量发展。
(审核 许大琪)
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